3月13日,綿投集團黨委書記、董事長肖林組織召開內(nèi)部審計問題整改約談會。4個接受內(nèi)部審計單位的主要負責人、關(guān)鍵崗位人員被約談。會議要求以審計發(fā)現(xiàn)問題為導向,舉一反三、摸清癥候、找準癥結(jié)、對癥下藥,加大重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的治理力度,防范化解企業(yè)在運行中的風險隱患。集團黨委委員、紀委書記趙成云,總會計師齊飛和相關(guān)部門負責人參加會議。
會議對2022年度審計發(fā)現(xiàn)問題、以前審計反饋未整改到位的問題等作了專題剖析,分析了問題癥結(jié)、布置了整改方案、夯實了整改責任。
會議要求,一要提高認識,高度重視整改工作。要將審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作列入重要議事日程,加強組織領(lǐng)導,明確整改責任,強化統(tǒng)籌安排,倒排時間。主要負責人要親自負責,及時安排部署,指導督辦整改事項。二要采取措施,全面落實整改任務。要認真分析問題原因,舉一反三、全面排查、把握主動、著眼規(guī)范,有針對性制定整改措施;要注重長遠,制定完善相關(guān)制度機制,著力實現(xiàn)“用制度管人”;對能立即整改的要立即整改,對暫時不能整改的,要制定具體整改計劃和措施,限期完成整改任務。三要借力審計,規(guī)范企業(yè)內(nèi)部管理。對反復出現(xiàn)的問題,要認真分析研究,加強對部門負責人、業(yè)務人員的培訓,不斷提升業(yè)務能力;內(nèi)部審計工作要接地氣,針對重點問題,采用約談提醒、向一把手下發(fā)整改督辦函、開展警示教育、加強學習交流等多種形式,壓實整改責任,不斷提升管理水平。