12月12日下午,綿投集團(tuán)黨委副書記、總經(jīng)理孫瑞云主持召開2021-2022年度財(cái)務(wù)收支及內(nèi)控審計(jì)、所屬子公司負(fù)責(zé)人經(jīng)責(zé)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改溝通會(huì),就被審計(jì)各子公司問(wèn)題整改、轉(zhuǎn)型發(fā)展等進(jìn)行了溝通交流。綿投集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理余佰宣,集團(tuán)相關(guān)部門、各被審計(jì)子公司相關(guān)負(fù)責(zé)同志參加會(huì)議。
本次會(huì)議,采取“一對(duì)一”形式召開,在聽取各被審計(jì)子公司對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)情況匯報(bào)后,孫瑞云強(qiáng)調(diào),一是堅(jiān)持“一企一策”,各被審計(jì)子公司應(yīng)根據(jù)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,結(jié)合公司實(shí)際情況落實(shí)整改,認(rèn)真剖析問(wèn)題產(chǎn)生原因,針對(duì)性完善制度、落實(shí)制度,提升員工素養(yǎng),增強(qiáng)合規(guī)意識(shí)。二是各被審計(jì)子公司應(yīng)以本次審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改為契機(jī),舉一反三,全面梳理公司管控薄弱環(huán)節(jié),杜絕屢審屢犯。三是集團(tuán)各職能部門應(yīng)強(qiáng)化對(duì)被審計(jì)子公司問(wèn)題整改的指導(dǎo)和監(jiān)督,促進(jìn)合規(guī)建設(shè)和企業(yè)管理水平不斷提升。